Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14 декабря 2011 года № 44/11
Об исполнении Инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» на 2009-2011 годы по подключению строящихся (реконструируемых) объектов
Инвестиционной программой по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» на 2009-2011 годы по подключению строящихся (реконструируемых) объектов, тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденной решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 декабря 2008 года № 11/10, предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 5 063,5 млн. рублей.
По предварительной оценке за период 2009-2011 годы освоение инвестиций составило 2 091,9 млн. рублей или 41,3 % к плану (Приложение № 1).
Основным источником финансирования инвестиционной программы стали средства бюджетов всех уровней, на долю которых приходится 74,1% от объема освоенных средств. План бюджетного финансирования выполнен на 89,8%, освоено 1 549,5 млн. рублей.
Средства бюджетов всех уровней предназначены в основном для реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры г. Уфы Республики Башкортостан» общей стоимостью 1 442 млн. рублей, которые полностью освоены.
В рамках данного проекта обеспечен ввод блока емкостей № 4 со вспомогательными сооружениями производительностью 130 тыс. куб м/сут. по проекту «Корректировка проекта 6-го пускового комплекса канализации г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)», а также сооружения сгущения избыточного ила производительностью 9 214 куб м/сут. по проекту «Канализация г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)».
Ввод этих объектов, а также блока биологической очистки № 3 и комплекса обработки осадка на левом берегу реки Белой, введенных в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой МУП «Уфаводоканал» на 2006-2008 годы, позволили увеличить мощность очистных сооружений до 530 тыс. куб м/сут., прекратить сброс неочищенных сточных вод в реку Белую, решить вопрос обработки осадка. В результате минимизировано негативное воздействие на окружающую среду и сокращены за это платежи. Мощность очистных сооружений и современная технология очистки стоков обеспечивают развитие жилищного и социально-культурного строительства в г. Уфе на длительную перспективу.
Также среди крупных объектов, финансируемых за счет средств бюджета, в 2011 году завершено строительство «Магистрального водовода Д=1200мм. от насосной станции II подъема Северного городского водопровода до улицы Каспийской в г. Уфе.
Значительную долю капитальных вложений планировалось осуществить за счет привлеченных кредитов. Однако, в связи с финансовым кризисом, приведшим к удорожанию кредитных ресурсов, освоены в основном кредиты Европейского банка реконструкции и развития и завершено строительство станции ультрафиолетовой дезинфекции в рамках проекта «Канализация г. Уфы (расширение и реконструкция, III очередь)». Общий размер освоения привлеченных средств составил 412,4 млн. рублей или 16,7% к плану.
На объемах реализации инвестиционной программы на 2009-2011годы сказался фактор резкого ограничения регулирующими органами собственных источников инвестиций при установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, вследствие чего освоение собственных средств составило 107,1 млн. рублей или 37,8% к плану.
В наибольшей степени испытывался дефицит такого источника инвестиций как плата за подключение. Поступления по данному источнику в период действия Инвестиционной программы на 2009-2011 годы сократились в 2 раза по сравнению с периодом действия Инвестиционной программы на 2006-2008 годы. Освоение за счет платы за подключение в 2009-2011годах составило 22,9 млн. рублей или 3,9% к плану. Причиной низкого уровня поступлений платы за подключение явился экономический кризис, приведший к резкому замедлению деловой активности строительного комплекса.
Всего по Инвестиционной программе на 2009-2011годы планировалось строительство 34 объектов, 11 из которых предполагалось ввести в эксплуатацию. Проектно-изыскательские работы были запланированы по 25 объектам.
В связи с недостаточностью источников финансирования за период 2009-2011 годы введены в эксплуатацию только четыре объекта, еще четыре объекта находятся в стадии строительства, завершены проектно-изыскательские работы по шести объектам, на стадии разработки проектной документации находятся восемь объектов.
В соответствии с вышеизложенным, Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Дмитрюка В. И. об исполнении Инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Уфаводоканал» на 2009-2011годы по подключению строящихся (реконструируемых) объектов.
2. Снять с контроля решение Совета городского округа город Уфа от 25 декабря 2008 года №11/10.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по городскому хозяйству, застройке, земельным и имущественным отношениям (Носков А. В.).
Председатель Совета
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан И. Нигматуллин
Приложение № 1
к решению Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
от 14 декабря 2011года № 44/11
Итоги реализации Инвестиционной программы по комплексному развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения МУП «Уфаводоканал» на 2009-2011 годы по подключению строящихся (реконструируемых) объектов за 2009 – 2011годы
Всего по капвложениям, в т.ч. по источникам финансирования: |
План на 2009-2011годы ( млн. руб.) |
% в общем плановом объеме |
Факт освоения за 2009 – 2011годы (млн. руб.) |
% освоения за 2009-2011годы к плану |
Бюджет РФ |
1 134,4 |
22,4% |
987,8 |
87,1% |
Бюджет РБ |
338,3 |
6,7% |
468,9 |
138,6% |
Городской бюджет |
253,6 |
5,0% |
92,8 |
36,6% |
Собств. средства |
283,0 |
5,6% |
107,1 |
37,9% |
Привлеченные средства |
2 469,2 |
48,8% |
412,4 |
16,7% |
Плата за подключение |
585,0 |
11,6% |
22,9 |
3,9% |
ИТОГО |
5 063,5 |
100% |
2 091,9 |
41,3% |